Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 015/121/2026 prenájom nehnuteľnej veci s DPH 11.05.2026 AG Foods zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 11.05.2026
Zmluva 015/121/2026 nákup potravín s DPH 11.05.2026 AG Foods zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 11.05.2026
Objednávka 45 učebné pomôcky 112,70 s DPH 03.04.2026 NOMILAND sro zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 10.04.2026
Objednávka 44 hygienický materiál 77,85 s DPH 01.04.2026 PP-SOT, sro zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 10.04.2026
Objednávka 43 hygienický materiál 334,20 s DPH 01.04.2026 PP-SOT, sro zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 10.04.2026
Objednávka 42 služby - revízie 2 571.44 s DPH 26.03.2026 Bauteka s.r.o. zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 31.03.2026
Faktúra 72 údržba a servis 119,07 s DPH SKTP 0288 26.03.2026 VYMYSLICKY - VYTAHY s.r.o. zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 31.03.2026 10.04.2026
Faktúra 71 hygienický materiál 53,30 s DPH 38 25.03.2026 PP-SOT, sro zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 31.03.2026 10.04.2026
Objednávka 41 nábytok 351,78 s DPH 25.03.2026 B2B partner zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 28.03.2026
Faktúra 63 palivo 3 107,84 s DPH 25.03.2026 Antónia Kľúčiková, obchod s palivami zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 26.03.2026 31.03.2026
Faktúra 70 hygienický materiál 48,60 s DPH 37 25.03.2026 PP-SOT, sro zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 31.03.2026 10.04.2026
Faktúra 69 hygienický materiál 56,95 s DPH 36 23.03.2026 PP-SOT, sro zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 31.03.2026 10.04.2026
Faktúra 68 digi škd 12,71 s DPH 30517534 23.03.2026 DIGI zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 31.03.2026 10.04.2026
Faktúra 61 reprezentačné 578,60 s DPH 32 23.03.2026 Lamitec s.r.o. zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 24.03.2026 31.03.2026
Faktúra 65 služby 300,00 s DPH 35 23.03.2026 Bautrans s.r.o. zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 31.03.2026 10.04.2026
Faktúra 64 hygienický materiál 252,00 s DPH 34 20.03.2026 PP-SOT, sro zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 31.03.2026 10.04.2026
Faktúra 74 revízie telocvičného náradia 149,50 s DPH 40 19.03.2026 Revtech, Roman Mesiarik zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 31.03.2026 10.04.2026
Faktúra 59 reprezentačné 88,50 s DPH 31 19.03.2026 ŠJ pri ZŠ s MŠ Valaská Belá zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 24.03.2026 31.03.2026
Faktúra 73 revízie telocvičného náradia 122,00 s DPH 39 19.03.2026 Revtech, Roman Mesiarik zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 31.03.2026 10.04.2026
Objednávka 37 hygienický materiál 48,60 s DPH 18.03.2026 PP-SOT, sro zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 20.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/11190