Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 269 vysávač 179,00 s DPH 04.10.2013 OKAY Slovakia 3:10.2013
Zmluva zo dňa 15.10.2025 uhlie s DPH 15.10.2025 Antónia Kľúčiková, obchod s palivami zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 15.10.2025
Zmluva zo dňa 07.10.2025 - MŠ dodávka mlieka a mliečnych výrobkov s DPH 07.10.2025 Lunys, s.r.o. zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 10.10.2025
Zmluva zo dňa 07.10.2025 - ZŠ dodávka mlieka a mliečnych výrobkov s DPH 07.10.2025 Lunys, s.r.o. zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 10.10.2025
Faktúra 197 voda šj, škd 37,95 s DPH 306200109 04.09.2025 STVPS zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 11.09.2025 19.09.2025
Zmluva 6832676406 poistná - mš 68,60 s DPH 08.09.2025 Komunálna poisťovňa, a.s. zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 19.09.2025
Zmluva 6832676350 poistná - zš 274,46 s DPH 08.09.2025 Komunálna poisťovňa, a.s. zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 19.09.2025
Faktúra 191 materiál 53,10 s DPH 99 28.08.2025 Lenivá učiteľka zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 08.09.2025 19.09.2025
Faktúra 194 telefón 42,44 s DPH 0095259 08.09.2025 slovak telecom zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 11.09.2025 19.09.2025
Faktúra 195 voda mš 211,84 s DPH 306200109 04.09.2025 STVPS zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 11.09.2025 19.09.2025
Faktúra 196 voda zš 118,17 s DPH 306200109 04.09.2025 STVPS zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 11.09.2025 19.09.2025
Faktúra 97 UP 26,94 s DPH 97 04.09.2025 AITEC zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 03.09.2025 12.09.2025
Objednávka 98 hygienický materiál 495,65 s DPH 11.09.2025 PP-SOT, sro zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 12.09.2025
Faktúra 189 revízie 200,00 s DPH zo dňa 13.08.2013 30.08.2025 SYMI , sro zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 08.09.2025 12.09.2025
Faktúra 192 hygienický materiál 35,00 s DPH 100 09.09.2025 PP-SOT, sro zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 11.09.2025 12.09.2025
Faktúra 193 hygienický materiál 267,25 s DPH 101 04.09.2025 PP-SOT, sro zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 11.09.2025 12.09.2025
Faktúra 190 hygienický materiál 495,65 s DPH 98 04.09.2025 PP-SOT, sro zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 08.09.2025 12.09.2025
Faktúra 183 smetné nádoby 161,81 s DPH 95 26.08.2025 Ferex, s.r.o. zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 03.09.2025 12.09.2025
Faktúra 181 interiérové vybavenie 420,00 s DPH 94 18.08.2025 Miroslav Podskoč zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 03.09.2025 12.09.2025
Faktúra 187 telefón 96,71 s DPH 0095259 01.09.2025 slovak telecom zš s mš PaedDr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 03.09.2025 05.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/10776